1.按照审计计划和审计流程开展各项审计工作;
2.监督、检查和评估公司内控系统、风险管理系统的合理性和有效性;
3.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出建设性意见;
4.审计的后续监督;
5.各项审计资料的收集、整理和归档工作。
1.会计或审计专科以上学历;
2.3年以上同岗位工作经验;
3.能够熟练使用办公软件;
4.良好的职业道德以及团队协作精神,善于分析、观察与沟通;
5.能深刻了解内部审计的内涵,并能够运用到实际工作中;
6.具有一定项目管理能力,适应短期出差;


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